【发布时间:2025-06-27 10:48:45 阅读次数: 】
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京北大纵横管理咨询有限责任公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 198.000000 | 204.000000 | ||
质量(如有) | 合格 | 合格 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
业绩 | 1、中国船舶重工股份有限公司2022 年内部控制专项审计项目、中国船舶重工股份有限公司、2022年05月04日 2、襄阳五二五泵业有限公司内部控制体系建设项目、襄阳五二五泵业有限公司、2024年04月01日 3、五矿资本控股有限公司所属企业2023 年度内部控制监督评价、五矿资本控股有限公司、2023年08月23日 4、精进电动科技股份有限公司财务报告内部控制审计、精进电动科技股份有限公司、2023年12月08日 5、浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年财务报告内部控制有效性审计、浙江华铁应急设备科技股份有限公司、2024年01 月10日 6、南方工业资产管理有限责任公司全级次内控监督评价及基金平台检查项目、南方工业资产管理有限责任公司、2024年08月30日 7、内蒙古华通瑞盛能源有限公司内控合规体系建设服务项目、内蒙古华通瑞盛能源有限公司、2024年03 月15日 8、华电四川发电有限公司2022 年度内控合规监督评价服务采购项目、华电四川发电有限公司、2023年04 月10日 9、北京京仪自动化装备技术股份有限公司内部控制审计、北京京仪自动化装备技术股份有限公司、2024年03 月07日 10、北京航天神舟智能装备科技股份有限公司内部控制审计、北京航天神舟智能装备科技股份有限公司、2023年10月31日 11、中船(青岛)轨道交通装备有限公司2023 年度内控体系有效性评价服务、中船(青岛)轨道交通装备有限公司、2024年05 月10日 12、对北京股权交易中心有限公司及其下属子公司北京股权登记管理中心有限公司、北京和谐嘉瑞投资管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的内部控制进行监督评价、北京股权交易中心有限公司、2025年03月24日 13、中国民用航空宣传教育中心内部控制审计、中国民用航空宣传教育中心、2025年01月19日 14、对航天柏克(广东)科技有限公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计、航天柏克(广东)科技有限公司、2025年01月02日 15、广州图书馆 2024 年内部控制审计服务、广州图书馆、2025年05月19日 16、山西省投资集团建设开发有限公司财务决算、内部控制评价审计、山西省投资集团建设开发有限公司、2025年01月19日 |
1、风险合规内控一体化体系建设、中国纸业投资有限公司、2022年9月22日 2、内控体系建设咨询项目、山西交通控股集团有限公司、2022年9月5日 3、内控体系建设项目咨询服务、宁夏红墩子煤业有限公司、2022年11月24日 4、2023年内控手册修订及内控测试服务、中国石油集团科学技术研究院有限公司、2023年4月15日 5、内控评价与监督、中国港湾工程有限责任公司、2023年11月10日 6、田湾核电站 2024-2026年度风险内控合规管理咨询服务、江苏核电有限公司、2023年8月23日 7、中翼公司(北京航食)内控、风险、 合规咨询服务项目、北京市、2024年5月20日 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
CEZB250105049001 |
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