【发布时间:2026-07-20 16:43:18 阅读次数: 】
| 载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
| 名称 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 政和国际会计师事务所(北京)有限公司 | ||
| 投标报价(人民币万元) | 978.000000 | 896.000000 | ||
| 质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
| 资格能力条件 | 会计师事务所执业证书、国家级、11010150、长期 | 会计师事务所执业 证书、/、11010024、/ | ||
| 项目负责人/证书名称/编号(如有) | 项目不适用 | 项目不适用 | ||
| 业绩 | 1、国家能源投资集团有限责任公司2023~2025 年度内控体系监督评价服务、国家能源投资集团有限责任公司、2023-11-27 2、中国神华能源股份有限公司2023~2025 年度内控评价咨询服务、中国神华能源股份有限公司、2023-09-25 3、中国石油国际事业有限公司2023-2025 年度内控管理及“两册”编制工作咨询服务、中国石油国际事业有限公司、2023-10-27 4、中国石油天然气股份有限公司2025 年内部控制管理层测试、中国石油天然气股份有限公司、2025-08-11 5、中国神华能源股份有限公司2022 年度内控评价咨询服务、中国神华能源股份有限公司、2022-4-18 6、国能销售集团有限公司风险管控体系建设、国能销售集团有限公司、2023-08-31 7、中国电力建设股份有限公司内部控制审计服务、中国电力建设股份有限公司、2023-12-31 8、中国石油天然气集团有限公司2025 年内控体系评价项目、中国石油天然气集团有限公司、2025-10-27 9、国家石油天然气管网集团有限公司内部控制评价、国家石油天然气管网集团有限公司、2021-08-04 10、大唐国际发电股份有限公司内部控制审计服务、大唐国际发电股份有限公司、2023-11-23 11、中国检验认证(集团)有限公司建立内控体系并进行内部控制体系有效性评价、中国检验认证(集团)有限公司、2022-6-1 12、华电国际电力股份有限公司内部控制审计服务、华电国际电力股份有限公司、2023-03-28 13、2026-2028年度中油国际管道有限公司制度、内控和风险管理体系咨询服务、中油国际管道有限公司、2025-11-24 |
1、内部控制体系优化建设咨询项目、中国外运股份有限公司、2022-11-21 2、风险管理体系建设项目、招商银行股份有限公司、2021-8-31 3、全面内控体系优化项目咨询服务、北京华大九天科技股份有限公司、2021-9-1 4、2022年全面内控体系优化项目咨询服务、中国船舶重工集团动力股份有限公司、2022-8-1 5、内控全面体系优化项目咨询服务、中国海诚工程科技股份有限公司、2022-8-20 6、风险管理体系建设项目、中国海诚工程科技股份有限公司、2024-11-20 7、2023年内控全面体系优化项目咨询服务、中铁十一局集团有限公司、2023-9-1 |
| 包号 | 包名称 | 中标候选人 |
| CEZB260104747001 |
附件: